根據(jù)集團(tuán)2020年重點(diǎn)工作任務(wù)安排和年度內(nèi)部審計(jì)工作方案,集團(tuán)公司審計(jì)組2月24日在集團(tuán)會(huì)議室召開(kāi)2020年度內(nèi)部審計(jì)進(jìn)點(diǎn)動(dòng)員會(huì),標(biāo)志著集團(tuán)系統(tǒng)年度內(nèi)審工作全面啟動(dòng)。
集團(tuán)紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)察專(zhuān)員、審計(jì)組組長(zhǎng)李斌作動(dòng)員講話,集團(tuán)紀(jì)委副書(shū)記、審計(jì)室主任靳永勝同志主持會(huì)議,審計(jì)組成員、玉能公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及財(cái)務(wù)人員參加進(jìn)點(diǎn)動(dòng)員會(huì)。
李斌在動(dòng)員講話中就做好年度審計(jì)工作提出了四項(xiàng)要求:一要提高思想認(rèn)識(shí),從講大局講規(guī)矩的高度來(lái)正確對(duì)待這次審計(jì)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題,促進(jìn)決策更加科學(xué)、管理更加規(guī)范、工作更有成效。二要積極支持配合審計(jì)工作,及時(shí)、真實(shí)、完整地向?qū)徲?jì)組提供所需審計(jì)資料,如實(shí)反映情況。三要強(qiáng)化整改落實(shí),使審計(jì)成果真正落到實(shí)處,提高企業(yè)整體管理水平。四要遵守審計(jì)紀(jì)律、保密紀(jì)律,審計(jì)組嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”的要求,進(jìn)點(diǎn)前要簽署《審計(jì)人員廉潔自律承諾書(shū)》,自覺(jué)接受被審計(jì)單位的監(jiān)督。
2020年度內(nèi)部審計(jì)將著重圍繞2019年度審計(jì)問(wèn)題整改落實(shí)、固定資產(chǎn)管理、資金管理及使用等三個(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行。